| Mező (rövid név)
 | Tartalom
 | Megjegyzés
 | 
|  |Vállalat partner (TRF_VALLALAT_PARTNER)
 | 
|  ID  | A transzfer sor egyedi belső azonosítója | -
 | 
|  PARTNER_ID |  A partner belső azonosítója | -
 | 
|  VALLALAT_PARTNER_ID  | A partner vállalatfüggő belső azonosítója | -
 | 
|  KOD  | A partner kódja | -
 | 
|  NEV |  A partner neve | -
 | 
|  ERVENYES_E | Használható-e a partner a rendszerben | -
 | 
|  PENZNEM_KOD |  A partner alapértelmezetten milyen pénznemben kiállított számlát kap  | -
 | 
|  PENZNEM_NEV |  Az alapértelmezett pénznem neve | -
 | 
|  SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES_IRANYITOSZAM
 | A számlázási cím irányítószáma | -
 | 
|  SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES_NEV  | A számlázási cím település | -
 | 
|  SZAMLAZASI_CIM |  A számlázási cím | -
 | 
|  LEVELEZESI_CIM_TELEPULES_IRANYITOSZAM |  A levelezési cím irányítószáma | -
 | 
|  LEVELEZESI_CIM_TELEPULES_NEV  | A levelezési címtelepülés | -
 | 
|  LEVELEZESI_CIM  | A levelezési cím | -
 | 
|  ADOSZAM |  A partner adószáma | -
 | 
|  KOZOSSEGI_ADOSZAM  | A partner közösségi adószáma | -
 | 
|  NYELV_KOD  | A partnernek kiállított számla nyelve | -
 | 
|  NYELV_NEV |  A számla nyelve | -
 | 
|  FIGYELMEZTETO_INFORMACIO |  Forgalmi adat rögzítésekor megjelenített figyelmeztető információ | -
 | 
|  UZLETLANC_KOD  | A besorolt üzletlánc kódja | -
 | 
|  UZLETLANC_NEV |  Az üzletlánc neve | -
 | 
|  MEGJEGYZES |  Tetszőleges megjegyzés | -
 | 
|  VALLALAT_KOD |  A partner vállalatfüggő jellemzőihez meghatározott vállalat kódja | -
 | 
|  VALLALAT_NEV |  A vállalat neve | -
 | 
|  VEVO_E |  Vevő-e a partner | -
 | 
|  SZALLITO_E  | Szállító-e a partner | -
 | 
|  UGYNOK_E  |  Ügynök-e a partner | -
 | 
|  UGYNOKI_JUTALEK |  Ügynök partner esetén az alapértelmezett jutaléka százalékban kifejezve | -
 | 
|  ARTIPUS_KOD |  Az értékesítési ártípus kódja | -
 | 
|  ARTIPUS_NEV |  Az ártípus neve | -
 | 
|  SZALLITOLEVEL_FORMATUM |  A kiállított szállítólevél milyen adatokat tartalmazzon | -
 | 
|  FIZETESI_MOD_KOD  | Az alapértelmezett fizetési mód kódja | -
 | 
|  FIZETESI_MOD_NEV |  A fizetési mód neve | -
 | 
|  VEVO_PARITAS_KOD |  Értékesítéskor alkalmazott alapértelmezett paritás kódja | -
 | 
|  VEVO_PARITAS_NEV |  A paritás neve | -
 | 
|  FIZETESI_HATARIDO_NAPOK |  Az alapértelmezett naptári napok száma fizetési határidő meghatározáskor | -
 | 
|  ADO_KULCS_KOD |  Nem belföldi értékesítésnél alkalmazott ÁFA kódja | -
 | 
|  ADO_KULCS_NEV |  Az ÁFA neve | -
 | 
|  VEVO_FOKONYVI_SZAMLA_ KOD |   A vevő főkönyvi számla | -
 | 
|  VEVO_FOKONYVI_SZAMLA_ NEV  | A főkönyvi számla neve | -
 | 
|  PENZFORGALMI_JELZOSZAM  | A vállalat mely bankszámlájára utaljon a vevő | -
 | 
|  HIVATKOZASI_NEV |  Milyen azonosítóval akarunk rá hivatkozni a transzfer eljárásokban | -
 | 
|  BESZALLITO_KOD |  A vevő a vállalatot a saját rendszerében milyen kóddal azonosítja | -
 | 
|  SZALLITO_PARITAS_KOD |  Szállítói megrendelésen az alapértelmezett paritás kódja | -
 | 
|  SZALLITO_PARITAS_NEV |  A paritás neve | -
 | 
|  GONGYOLEG_SZAMLAZAS_ E  |  A göngyöleg az áruval egyben kerül számlázásra vagy külön eljárás keretében | -
 | 
|  VALLALAT_PARTNER_MEGJEGYZES |  A partner vállalattól függő megjegyzése | -
 | 
|  TRF_IRANY |  A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | -
 | 
|  TRF_MUVELET |  B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés | -
 | 
|  TRF_STATUSZ |  F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | -
 | 
|  TRF_ATADAS_IDOPONT |  Az átadás időpontja | -
 | 
|  TRF_ATVETEL_IDOPONT |  Az átvétel időpontja | -
 | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | -
 | 
|  SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_ KOD | - | -
 | 
|  LEVELEZESI_CIM_ORSZAG_ KOD | - | -
 | 
|  KAPCSOLATTARTO | - | -
 | 
|  KESEDELMI_KAMAT_SZAMITAS_MOD_KOD | - | -
 | 
|  FIZETESI_HATARIDO_NAP_TIPUS | - | N – Naptári, B-banki
 | 
| Mező (rövid név)
 | Tartalom
 | Megjegyzés
 | 
|  |Vállalat partner cím(TRF_VALLALAT_PARTNER_CIM)
 | 
|   ID |  A transzfer sor egyedi belső azonosítója | -
 | 
|  PARTNER_CIM_ID |  A partner cím belső azonosítója | -
 | 
|  VALLALAT_PARTNER_CIM_ID |  A vállalatfüggő partner cím belső azonosítója | -
 | 
|  PARTNER_KOD  | A partner kódja | -
 | 
|  PARTNER_NEV |  A partner neve | -
 | 
|  KOD |  A cím kódja | -
 | 
|  NEV  | A címhez rendelt addicionális név | -
 | 
|  ERVENYES_E  | Érvényes, használható-e a cím a rendszerben | -
 | 
|  IRANYITOSZAM |  Az irányítószám | -
 | 
|  TELEPULES_NEV |  A település neve | -
 | 
|  Cím |  A cím | -
 | 
|  BESZALLITO_MEGJELENITES_FORMATUM |  A szállítólevélen milyen formában jelenjen meg a beszállítóra vonatkozó nyomonkövetés információ | -
 | 
|  PENZNEM_KOD |  A címhez rendelt alapértelmezett eladási pénznem kódja | -
 | 
|  PENZNEM_NEV  | A pénznem neve | -
 | 
|  PARTNER_CIM_MEGJEGYZES  | A címhez rendelt megjegyzés | -
 | 
|  VALLALAT_KOD |  A vállalat kódja | -
 | 
|  VALLALAT_NEV |  A vállalat neve | -
 | 
|  FIZETESI_MOD_KOD |  Az alapértelmezett fizetési mód kódja | -
 | 
|   FIZETESI_MOD_NEV |  A fizetési mód neve | -
 | 
|  PARITAS_KOD |  Az alapértelmezett paritás kódja (értékesítés) | -
 | 
|  PARITAS_NEV |  A paritás neve | -
 | 
|  JARAT_KOD  | Az alapértelmezett járat kódja | -
 | 
|  SZALLITASI_CIM_E |  A cím szállítási cím-e? | -
 | 
|  SZALLITO_CIM_E |  A cím szállító cím-e? | -
 | 
|  FOKONYVI_SZAMLA_KOD |  A vevő főkönyvi számlájának kódja | -
 | 
|  FOKONYVI_SZAMLA_NEV |  A főkönyvi számla neve | -
 | 
|  HIVATKOZASI_NEV |  A cím transzferáláskor használt kódja | -
 | 
|   UGYNOK_KOD |  A címhez rendelt ügynök kódja | -
 | 
|  UGYNOK_NEV |  Az ügynök neve | -
 | 
|  BESZALLITO_KOD |  A vevő milyen azonosítóval azonosítja a vállalatot | -
 | 
|  VALLALAT_PARTNER_CIM_ MEGJEGYZES |  A címhez rendelt vállalat függő megjegyzés | -
 | 
|  TRF_IRANY |  A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő) | -
 | 
|  TRF_MUVELET |  B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés  | -
 | 
|  TRF_STATUSZ  | F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás | -
 | 
|  TRF_ATADAS_IDOPONT |  Az átadás időpontja | -
 | 
|  TRF_ATVETEL_IDOPONT |  Az átvétel időpontja | -
 | 
| TRF_HIBA_SZOVEG | Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege | -
 | 
| Mező (rövid név)
 | Tartalom
 | Megjegyzés
 | 
|  Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA)
 | 
|  ID | Az átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója  | -
 | 
|  TCSG_ID |  A transzfer csomag belső azonosítója | TRF_TRANSZFER_CSOMAG
 | 
|  SZAMLA_ID |  A számla belső azonosítója  | -
 | 
|  VALLALAT_KOD (VLTKOD)  |  A számlát kiállító vállalat kódja   |  Vállalat törzsadatban beállított érték
 | 
|  EVSZAM  |  A számlaszám évszám része  | -
 | 
|  BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP)  |  A számlaszám típus része  | -
 | 
|  BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS)  |  A számlaszám sorszám része  | -
 | 
|  SZAMLASZAM (SZLASZAM)  |  A számlaszám számlán megjelenített értéke  | -
 | 
|  PARTNER_KOD (PKOD)  |  A vevő kódja |  Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja)
 | 
|  VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ)  |  A főkönyvi számla  |  Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték
 | 
|  SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK)  |  A szállítási cím kódja  |  Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja)
 | 
|  SZALLITASI_CIM (SZCIM)  |  A szállítási cím   |  Partner cím törzsadatban beállított érték
 | 
|  TELJESITES_DATUM (TDAT)  |  A teljesítés dátuma  | -
 | 
|  KIALLITAS_DATUM (KELT)  |  A számla kiállításának dátuma  | -
 | 
|  FIZETESI_HATARIDO (FHAT)  |  A fizetési határidő dátuma  | -
 | 
|  FIZETESI_MOD_KOD (FMOD)  |  A fizetési mód kódja  | Fizetési mód törzsadatban beállított érték
 | 
|  PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ)  |  Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla  | -
 | 
|  PENZNEM_KOD (PNEM)  |  A számla pénzneme  |  Pénznem törzsadatban beállított érték
 | 
|  NETTO_ERTEK (NETTO)  |  A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva  | -
 | 
|  ADO_ERTEK (ADO)  |  A számla adó értéke a számla pénznemében megadva  | -
 | 
|  BRUTTO_ERTEK (BRUTTO)  |  A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva  | -
 | 
|  TETEL_KEREKITES (TKEREK)  |  A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete  | -
 | 
|  MEGJEGYZES (MEGJ)  |  A számla megjegyzése  | -
 | 
|  STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM) |  Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás  | -
 | 
|  STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP)  | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás  | -
 | 
|  STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS)  |  Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás  | -
 | 
|  PARITAS_KOD (PRSKOD)  |  A fuvarparitás kódja   |  Paritás törzsadatban beállított érték
 | 
|  HIVATKOZASI_NEV (HNEV)  |  Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás  | -
 | 
|  UGYNOK_KOD (UNKOD)  |   Az ügynök kódja   |  Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja
 | 
|  UGYNOKI_JUTALEK (UJUT)  |   Az ügynöki jutalék százalékos mértéke  | -
 | 
|  SKONTO_SZAZALEK (SKSZK)  |  A skontó százalékos mértéke  | -
 | 
|  ARFOLYAM  |   Az árfolyam  |  -
 | 
|  KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE)  |   A kalkulált fuvar értéke  | -
 | 
|  PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2)  |  A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név  | -
 | 
| PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT) |  A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében  | -
 | 
| Mező (rövid név)
 | Tartalom
 | Megjegyzés
 | 
|  Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT)
 | 
|  ID |  Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója  | -
 | 
|  SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID) |  A számla tétel belső azonosítója | -
 | 
|  KSZA_ID |  Az átadott kimenő számla belső azonosítója |  TRF_KIMENO_SZAMLA
 | 
|  SORSZAM  | A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma | -
 | 
|  ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) |  Az árbevétel számla | -
 | 
|  AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) |  Az ÁFA számla  | -
 | 
|  ARU_KOD |  A cikk vagy szolgáltatás kódja |  A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
 | 
|  ARU_NEV |  A cikk vagy szolgáltatás neve |  A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték
 | 
|  ARU_JEGYZEK_KOD (AJK) |  A vtsz vagy szj szám |  Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték
 | 
|  MENNYISEG (MENNY) |  A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve | -
 | 
|  MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME) |  A mennyiségi egység kódja  | A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték
 | 
|  EGYSEGAR |  A számlatétel egységára a számla pénznemében | -
 | 
|  NETTO_ERTEK (NETTO) |  A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva | -
 | 
|  ADO_ERTEK (ADO) | A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva | -
 | 
|  BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) |  A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva | -
 | 
|  AFA_KOD |  Az ÁFA kódja |  ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték
 | 
|  MEGJEGYZES (MEGJ)  | A számlatétel megjegyzése | -
 | 
|  KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) |  A költséghely kódja | -
 | 
|  KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) |  A költségviselő kódja | -
 | 
| Mező (rövid név)
 | Tartalom
 | Megjegyzés
 | 
|  Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK)
 | 
|  ID  | Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója | -
 | 
|  KSZT_ID |  A számla tétel belső azonosítója |  TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL
 | 
|  ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ)  | Az árbevétel főkönyvi számla száma  | -
 | 
|  AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) |  Az ÁFA számla száma  | -
 | 
|  MENNYISEG (MENNY) |  A kontírozott mennyiség  | -
 | 
|  KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO) |  A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben | -
 | 
|  KPN_ADO_ERTEK (KPADO)  | A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési  pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon)  | -
 | 
|   NETTO_ERTEK (NETTO) |  A nettó érték a számla pénznemében  | -
 | 
|  ADO_ERTEK (ADO) |  Az adó értéke a számla pénznemében  | -
 | 
|  KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) |  A költsgéhely kódja | -
 | 
|  KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) |  A költségviselő kódja  | -
 |