Kimenő számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
Kimenő számla kontír + feladás
 Kimenő számla kontír + feladás
- A munkafüzet a Főkönyv/Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
 
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a  megadott határnap figyelembe vételével  táblázatos formában megjelenítve.
- (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (2) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
 
 
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából  (3)  válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott,
 - feladott,
 - nem kontírozott,
 - nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
 
 
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve  (4/   1 ),
- rendezés tétel sorszám szerint,
 
 - A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve  (4/   2 ), rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
 - 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
 - 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
 
 
 - A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve  (4/   1 ),
 
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
 
 
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
 
 
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
 - "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
 
 
 Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése 
- "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
- A „Partner” munkafüzetben „Főkönyvi/pénzügyi jellemzőknél” be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
 
 
- "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!
- A „Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Adó kulcs kontír szabály” munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.
 
 
- "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!
 - Az adott cikk termékcsoportjához illetve a rendelés/számla paritásához be kell állítani a termékcsoport kontír szabályban az árbevétel főkönyvi számlát. (Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Termékcsoport kontír szabály)
 
