Vevői megrendelés transzfer beállításainak lépései

A RoolWikiBÓL


Kép:rool.jpg – Bázis

Vevői megrendelés transzfer beállításai


Transzfer fájl leíró beálllítása

  • A Transzfer fájl leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.
  • A Transzfer fájl leíró munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva az alsó ablakban új sor felvételével (F6) megadjuk a transzfer fájl szerkezetét.
  • Transzfer irány: A ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya.
  • Ha mi küldjük (küldő vállalat), akkor kimenő, ha mi fogadjuk (fogadó vállalat), akkor bejövő.
  • A fájlnév prefixnek ( VMS) minden vállalatban különbözőnek kell lennie!
  • A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
  • Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti.


Transzfer fájl leíró

Transzfer irány Sorrend Név Transzfer tábla név Transzfer tábla impl. név Fájlnév prefix Fájl típus Szeparátor karakter Null érték reprezentáció Dátum formátum Fejléc sorok száma Érv.?
Kimenő1 Vevői megrendelés Vevői megrendelés transzferTRF_VEVOI_ MEGRENDELESVMSCSV formátum;ÜresYYYYMMDD2I
Bejövő1Vevői megrendelésVevői megrendelés (transzfer)TRF_VEVOI_MEGRENDELESXMLXML formátumnincs ÜresYYYYMMDD0I


Törzsadat beállítások

Küldő vállalat

  • Rendelés átadásához be kell állítani a Törzsadatok/Szállítási törzsadatok/Járat munkafüzetben a rendelés átadás pipát és/vagy a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás munkafüzetben a vállalat paritásnál a rendelés átadás-e pipát.(1).

(1)rendelés átadás pipa

  • Rendelés átadásakor a tételekhez kapcsolódó cikkek és azok beállításai is átadásra kerülnek.
  • A rendeléshez tartozó transzfer csomag típusa: VMS, a hozzá kapcsolódó cikkek transzfer csomag típusa: VAU.
  • A rendeléseket az átadáshoz le kell zárni a "Napi rendelésfelvétel zárás" munkafüzetben, melyről bővebben a "Napi zárás" munkafüzet dokumentációjában olvashatunk.

Fogadó vállalat

  • Rendelés fogadáshoz létre kell hozni egy transzfer fogadó vállalatot a Törzsadatok/Szervezet/Vállalat munkafüzetben.

Rendszer paraméter beállítások

Az alábbi rendszer paramétereket a transzfer átadás-átvételhez be kell állítani:


  • Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek.
  • TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD
    • A beállítással meghatározzuk, hogy melyik felhasználó kódjával kerüljön a rendszerbe a megrendelés. (kötelező)

  • TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD
    • A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(kötelező)


Az alábbi rendszer paraméterek az "FTP/Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" érték megadásától függően kerülnek beállításra:


  • Létrehoz beállítás esetén érvényre kerülnek.
  • Választ esetén nem kerülnek érvényre.


  • TRF_<vállalat kód>_RP_FORDITAS_E
    • A paraméter beállításával kötelezővé tesszük a rendszer paraméter beállítás fordítást. (ajánlott)

  • TRF_<vállalat kód>_<készültség kód>_KESZULTSEG_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    • <vállalat kód> -> mely vállalatban
    • <készültés kód> -> az átadó vállalatban lévő készültség

  • TRF_<vállalat kód>_<sarzsképzés mód kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy a átvételnél milyen készültség kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

  • TRF_<vállalat kód>_<fizetési mód kód>_FIZETESI_MOD_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy az átadás-átvételnél milyen fizetési mód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)
    • Pl: TRF_X_KP _FIZETESI_MOD_KOD -> KÉSZPÉNZ. Az X kódú vállalatban a KP kód (átadó vállalatban lévő) fizetési mód, az az átvevő X kódú vállalatban KÉSZPÉNZ fizetési mód kód.

  • TRF_<vállalat kód>_<gyűjtő címke sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
    • Beállíthatjuk, hogy az átvételnél milyen gyűjtő címke sablon kód fordítás legyen értelmezve. (opcionális)

  • TRF_<vállalat kód>_ARTIPUS_KOD
    • Meghatározzuk, hogy átvételkor a partnerek mely ártípus legyen beállítva. (kötelező)

  • TRF_<vállalat kód>_VAU_EGALIZALT_KG_MODOSIT_E
    • Rendszer paraméter 'N' értéke esetén nem módosul az egalizált kg jellemző cikk adat módosítás fogadásakor. Alapértéke 'I'.

  • TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_RENDELES_LEADAS_MOD_KOD
    • Amennyiben létezik az alábbi rendszer paraméter, úgy a megadott kódú rendelés leadás móddal lesz rögzítve a vevői megrendelés.

Személyes eszközök