Kimenő számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
Kimenő számla kontír + feladás
 Kimenő számla kontír + feladás
- A munkafüzet a Főkönyv/Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
 
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a  megadott határnap figyelembe vételével  táblázatos formában megjelenítve.
- (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (2) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
 
 
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott,
 - feladott,
 - nem kontírozott,
 - nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
 
 
- A munkafüzet alsó része két blokkból.
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
- rendezés tétel sorszám szerint,
 
 - A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve, rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
 - 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
 - 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
 
 
 - A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
 
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
 
 
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
 
 
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
 - "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
 
 
