Beérkező számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
Beérkező számla kontírozás + feladás
 Beérkező számla kontír + feladás
- A munkafüzet a Főkönyv/Beérkező számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
 
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
 
(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (2) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából  (3)  válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott
 - feladott
 - nem kontírozott
 - nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)
 
 
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
- rendezés tétel sorszám szerint.
 
 - A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
 - 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
 - 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
 
 
 - A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
 
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
 
