Kimenő számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
Kimenő számla kontír + feladás
Tartalomjegyzék | 
 Feladata
A munkafüzet a rendszerben rögzített kimenő számlák tételeinek főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.
 Elérhetősége
- A munkafüzet a Főkönyv / Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
 
 Munkafüzet leírása
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából  (2)  válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott,
 - feladott,
 - nem kontírozott,
 - nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
 
 
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve  (3/   1 ),
- rendezés tétel sorszám szerint,
 
 - A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve  (3/   2 ), rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
 - 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
 - 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
 
 
 - A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve  (3/   1 ),
 
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
 
 
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
 
 
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
 - "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
 
 
 Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a:
- vevő főkönyvi számlaszámot
 
 
- Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
 
- Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
 
- Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
 
 Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a  megadott határnap figyelembe vételével  táblázatos formában megjelenítve.
- (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (4) , akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
 
 
 Figyelmeztető és hiba üzenetek
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben  Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner  „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!
Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!
Teendő: Be kell állítani a Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a partner törzsben meg kell adni a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön az árbevétel számlaszámot.
 Munkafüzet felépítése
- Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő kimenő számlák előszűrését teszi lehetővé.
 
- Lehetséges értékek:
- Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
 - Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
 - Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
 - Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
 - Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
 
 
- Lehetséges értékek:
 
- Aktuális kontíroz nyomógomb: Számla blokkban az aktuális számlát kijelölve, csak ezt az egy tételt kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
 - Összes kontíroz nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
 - Összes kontíroz + felad nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő számlákat kontírozza és feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
 
